Faktúra č. DFB/14/0355

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0355
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.05.2014
  • Celková hodnota: 409,45 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0283
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0283 Objednávame si u vás revíziu EPS v DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EPS Miroslav Kavuľa 0338 0,00 € 16.05.2013 14.06.2013 Objednávka
0283 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 84,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 84,04 € 24.05.2017 27.05.2017 Objednávka
0283 Objednávame si u vás vajička v sume 34,56 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 19.05.2016 21.05.2016 Objednávka
0283 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 556,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 556,30 € 20.05.2015 02.06.2015 Objednávka
0283 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 409,45 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 409,45 € 11.05.2014 24.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť