Faktúra č. DFB/14/0026

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.01.2014
  • Celková hodnota: 462,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0017
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0017 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 462,88 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 462,88 € 01.01.2014 16.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0017 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 46,80 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 INMEDIA, spol.s.r.o. 36019208 46,80 € 16.01.2018 18.01.2018 Objednávka
0017 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 285,85 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 285,85 € 02.01.2017 17.01.2017 Objednávka
0017 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 42,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 42,90 € 12.01.2016 19.01.2016 Objednávka
0017 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,56 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 5,56 € 13.01.2015 21.01.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť