Faktúra č. DFB/13/0996

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0996
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.12.2013
  • Celková hodnota: 285,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0808
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0808 Objednavame si u Vás kancelársky tovar v sume 284,46 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 285,05 € 27.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0808 Objednávame si u vás AKU vŕtačku podľa vlstného výberu do sumy 250,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 GAJA - zeleziarstvo 33105642 0,00 € 21.12.2016 23.12.2016 Objednávka
Tlačiť