Faktúra č. DFB/13/0984

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0984
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.12.2013
  • Celková hodnota: 168,19 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0785
  • Dátum zverejnenia: 14.01.2014
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0785 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 168,19 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 168,19 € 16.12.2013 14.01.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0785 Objednávame si u vás ovovie a zeleninu podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 293,53 € 20.12.2017 28.12.2017 Objednávka
0785 Objednávame si u vás pracovnú obuv pre úsek opatrovateľskej starostlivosti v počte 20 párov (27,40 €/ pár). Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MARTEX EU s.r.o. 44971214 0,00 € 12.12.2016 17.12.2016 Objednávka
0785 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 773,94 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 773,94 € 29.12.2015 05.01.2016 Objednávka
0785 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 375,96 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 375,96 € 19.12.2014 24.12.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť