Faktúra č. DFB/13/0792
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Hattech s.r.o.
- IČO: 45947503
- Adresa: Čsl. armády 19, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0792
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.10.2013
- Celková hodnota: 946,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0527
- Dátum zverejnenia: 31.10.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0527 | Objednávame si u vás deratizáciu a dezinsekciu v DSS Stropkov v sume 900,- €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Hattech s.r.o. | 45947503 | 0,00 € | 11.09.2013 | 12.09.2013 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
0527 | Objednávame si u vás rekondičný pobyt do Zakopaného v dňoch od 6.10. do 8.10.2017 pre 23 osôb. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CK Eurotour s.r.o. | 36485144 | 1 541,00 € | 22.09.2017 | 23.09.2017 | Objednávka | |||||
0527 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,18 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 97,18 € | 08.09.2016 | 10.09.2016 | Objednávka | |||||
0527 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 441,13 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 441,13 € | 21.09.2015 | 06.10.2015 | Objednávka | |||||
0527 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 136,28 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 136,28 € | 05.09.2014 | 10.09.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |