Faktúra č. DFB/13/0703

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0703
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.09.2013
  • Celková hodnota: 107,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0565
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0565 Objednávame si u vás mäso. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 107,10 € 19.09.2013 27.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0565 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 236,87 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 236,87 € 19.09.2017 05.10.2017 Objednávka
0565 Objednávame si u vás autobusovú prepravu zamestnancov na Štrbské Pleso dňa 30.9.2016 a zo Štrbského Plesa dňa 2.10.2016. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 JOMI Šak Jozef 0220 0,00 € 26.09.2016 07.10.2016 Objednávka
0565 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 78,46 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 78,46 € 15.10.2015 21.10.2015 Objednávka
0565 Objednávame si u vás pliecko údené 7 kg. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 29,15 € 22.09.2014 25.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť