Faktúra č. DFB/13/0633

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0633
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.09.2013
  • Celková hodnota: 118,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0505
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0505 Objednávame si u vás mlieko. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 118,80 € 22.08.2013 06.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0505 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 17,51 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 17,51 € 07.09.2017 09.09.2017 Objednávka
0505 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 17,28 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 17,28 € 25.08.2016 31.08.2016 Objednávka
0505 Objednávame si u vás hygienické potrebe pre PSS podľa vlastného výberu v sume 400,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 0,00 € 17.09.2015 27.09.2015 Objednávka
0505 Objednavame si u Vás sklenárské prace v sume 379,2 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Sklenarstvo 10781048 379,20 € 04.08.2014 28.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť