DFB/24/0680 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
894,96 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0685 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Meditech SK, s.r.o. |
46964690 |
|
32,00 € |
30.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0675 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
285,60 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0676 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
116,13 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0674 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 037,23 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0673 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0672 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
338,08 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0667 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
73,66 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0670 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
53,28 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0671 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
627,40 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0665 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
57,60 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0666 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
121,20 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0668 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
568,25 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0669 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
276,44 € |
23.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0664 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
127,90 € |
22.10.2024 |
|
|
29.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0658 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Geodézia M Stropkov |
37771418 |
|
288,00 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0659 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
505,41 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0661 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0662 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AJ Produkty a.s. |
36268518 |
|
80,40 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0657 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KOVMAK s. r. o. |
51420201 |
|
24,00 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0663 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
187,80 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0660 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MARVELS s.r.o. |
50207016 |
|
187,20 € |
18.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0653 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
353,57 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0651 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
175,54 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0656 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
214,05 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0652 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
735,15 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0654 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
459,31 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0655 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
381,00 € |
17.10.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0647 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0648 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 091,10 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |