DFB/24/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,08 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
164,68 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0437 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
335,21 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
898,03 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0440 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,83 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
585,07 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0441 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,64 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0442 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
505,55 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
121,44 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
236,84 € |
18.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
116,47 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,01 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 164,34 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
60,11 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
42,25 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
9,60 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
177,36 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
283,66 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
94,14 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
63,95 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0421 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
165,46 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
471,82 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0420 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
169,10 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
20,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
194,08 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 494,00 € |
12.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
10.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |