DFB/23/0019 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0020 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Lekáreň GALENOS |
36505960 |
|
3,15 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0021 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Poradca podn.spol.s r.o. |
31592503 |
|
33,41 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0018 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
387,14 € |
16.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0015 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
64,74 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0014 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
44,04 € |
12.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0013 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
39,65 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0012 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
626,00 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/1002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0011 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0010 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
5,94 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/1001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/1000 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
114,18 € |
11.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
130,92 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
227,03 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
55,39 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
71,99 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
133,98 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
143,45 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PSDOMOV s. r. o. |
51108178 |
|
72,00 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0003 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
964,51 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/23/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
26,88 € |
09.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0997 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
1 675,52 € |
05.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0996 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
48,16 € |
05.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |