DFB/25/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
200,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0210/2025 |
Objednávame si u Vás ZOLL elektródy k AED l ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,08 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0260 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
472,94 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0262 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
254,06 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0258 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0261 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
288,01 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0263 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,54 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0259 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
582,07 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TRANS-MONT s.r.o. |
31681115 |
|
120,54 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0200/2025 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 97,54 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
97,54 € |
14.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0206/2025 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 355,09 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
355,09 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0207/2025 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 184,81 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,81 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
0201/2025 |
Objednávame si u Vás Webhosting dssstropkov.sk 2025 a aktualizácie pre rok 2025. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
200,00 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Objednávka |
DFB/25/0256 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0255 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0254 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
483,39 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0257 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
12.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0247 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,96 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0248 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/25/0249 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |