0095/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania pre zákazku pod názvom "Zariadenie podporovaného bývania - PD SP v rozsahu RS" v rámci projektu pod názvom "Od pasívneho k aktívnemu - výstavba objektu Zariadenie podporovaného bývania v Stropkove". |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
480,00 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0097/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 401,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
401,20 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 951,39 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
118,72 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
497,53 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
270,94 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
491,27 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
62,40 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0098/2024 |
Objednávame si u Vás mäso, mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 119,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,27 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0089/2024 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
118,72 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0099/2024 |
Objednávame si u Vás Chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 471,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
471,08 € |
27.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0108 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dovičák |
43483020 |
|
345,00 € |
26.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0094/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny - Ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 994,16 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
994,16 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0096/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 215,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,08 € |
26.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0106/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
508,47 € |
26.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0103/2024 |
Objednávame si u Vás 2 x kartón airFRESH SPICE 8x290ml v sume 260,93 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
260,93 € |
26.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
008/K/24 |
Objednávame si u Vás Seni Care čistiacu penu 12 bal. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36546127 |
|
56,16 € |
26.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0116/2024 |
Objednávame si u Vás kontrolu účinnosti streril. prístrojov bioindikátormi. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
16,80 € |
26.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
392,47 € |
23.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |