0138/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 681,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
681,90 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0125/2024 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu podľa vlastného výberu v sume 22,32 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0128/2024 |
Objednávame si u Vás tovar - galantéria podľa vlastného výberu v sume 200,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0131/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 210,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
210,65 € |
18.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0117/2024 |
Objednávame si u Vás Mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,38 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
117,38 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0118/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 263,18 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
263,18 € |
15.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0137/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 790,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,15 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0130/2024 |
Objednávame si tovar podľa vlastného výberu v sume 58,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,24 € |
15.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0141 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,33 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 328,24 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
83,84 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
42,25 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
16,80 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ANIR plus s.r.o. |
50303759 |
|
13,00 € |
14.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0129/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 717,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
717,65 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0133/2024 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 398,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
398,27 € |
14.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0133 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
12,00 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,88 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,80 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
120,08 € |
12.03.2024 |
|
|
18.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |