DFB/24/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
269,93 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
60,55 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
236,66 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
116,40 € |
20.02.2024 |
|
|
26.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0078/2024 |
Objednávame si u Vás opravu plechov nad múrom pri vstupe do areálu (materiál a montáž plechov). |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dovičák |
43483020 |
|
345,00 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0083/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
491,27 € |
20.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
006/K/24 |
Objednávame si u Vás Seni Care vlhčené obrúsky 32 bal, žinky 18 bal.,žinky nelaminované 12 bal. pre PSS DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TZMO Slovakia s.r.o. |
36546127 |
|
203,71 € |
19.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 425,11 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
95,36 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
48,01 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
7,33 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0082/2024 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
392,47 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0079/2024 |
Objednávame si u Vás údené makrelové filety vákuovo balené 15kg. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
211,95 € |
16.02.2024 |
|
|
04.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
mkolektiv s. r. o. |
52907261 |
|
1 500,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
122,76 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVPOL DUPLÍN, s.r.o. |
36449059 |
|
80,00 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
176,68 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
951,30 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
95,18 € |
15.02.2024 |
|
|
19.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |