DFB/24/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
569,64 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
790,15 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
735,39 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0145/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu prenosných elektrických spotrebičov na chate Valkov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
015/K/24 |
Objednávame si u Vás lieky podľa receptov pre PSS DSS v Stropkove. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Lekáreň GALENOS |
36505960 |
|
481,22 € |
26.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
989,98 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
210,65 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0154 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0155 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
717,65 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0156 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
162,23 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0157 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
58,24 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Dolutovský - JODO |
14289423 |
|
274,32 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0152 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
176,61 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
25.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0122/2024 |
Objednávame si u Vás 2 ks košíky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Saloň - SALY |
34236210 |
|
26,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0149/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 341,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
341,80 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0146/2024 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu v sume 87,65 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
87,65 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0152/2024 |
Objednávame si u Vás USB Platinet, 64 GB v sume 8.00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
8,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0124/2024 |
Objednávame si u Vás Video nahrávku zo školenia Február - Elektronická platforma a Zákazka s nízkou hodnotou - bez účasti v sume 80 €, ktoré bolo 21.02.2023. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
80,00 € |
25.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0154/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 789,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
789,91 € |
25.03.2024 |
|
|
08.04.2024 |
|
|
Objednávka |