DFB/24/0247 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
121,20 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0251 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
288,94 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0253 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
599,41 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0207/2024 |
Objednávame si u Vás Mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 322,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
322,19 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0208/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky v sume 170,16 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
170,16 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0243 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
113,71 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0239 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
126,16 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0242 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,95 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0240 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
90,00 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0244 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,32 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0245 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
271,26 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0241 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
540,19 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0246 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MasterWeb s.r.o. |
36675245 |
|
36,00 € |
29.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0197/2024 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, stravu a prenájom priestorov pre 2 zam. zariadenia na aktivitu "Metodický deň stravovacej prevádzky" v termíne 20. a 21.5.2024. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
201,60 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
020/K/24 |
Objednávame si u Vás lieky pre PSS DSS v Stropkove podľa receptov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
415,18 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0201/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 599,41 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
599,41 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0202/2024 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 58,82 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
58,82 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0238 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
101,35 € |
26.04.2024 |
|
|
02.05.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0199/2024 |
Objednávame si u Vás Potraviny podľa vlastného výberu v sume 288,94 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
288,94 € |
26.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0204/2024 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 364,14 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
364,14 € |
26.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Objednávka |