DFB/24/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,27 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,08 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
10 097,00 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0104/2024 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
123,02 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0110/2024 |
Objednávame si u Vás Potraviny - základné suroviny podľa vlastného výberu v sume 653,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
653,15 € |
04.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0120/2024 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 323,49 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
323,49 € |
04.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hattech plus, s.r.o. |
47502321 |
|
350,00 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
0107/2024 |
Objednávame si u Vás papierové utierky MAXI 20 bal., toal. papier MINI 20 bal. a 1 bal Sirafan Speed s rozprašovačom. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
777,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0108/2024 |
Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky Indur XL fresh 5 l 12 ks, Diesin 5 l 16 ks, Bacforce EL900 5 l 16 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 308,96 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0101/2024 |
Objednávame si u Vás Potraviny ostatné suroviny podľa vlastného výberu v sume 35,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
35,17 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0102/2024 |
Objednávame si u Vás Dóza 0,5L 200ks, vrchnák na 0,5L dózu 200ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0095/2024 |
Objednávame si u Vás vykonanie verejného obstarávania pre zákazku pod názvom "Zariadenie podporovaného bývania - PD SP v rozsahu RS" v rámci projektu pod názvom "Od pasívneho k aktívnemu - výstavba objektu Zariadenie podporovaného bývania v Stropkove". |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
480,00 € |
01.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
|
|
Objednávka |
0097/2024 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 401,20 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
401,20 € |
28.02.2024 |
|
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFB/24/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
1 951,39 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
7,20 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
118,72 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIDFOOD Slovakia, |
34152199 |
|
497,53 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
270,94 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
491,27 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/24/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viera Lesová |
44948603 |
|
62,40 € |
27.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |