| 018/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
886,49 € |
19.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 015/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
202,41 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 016/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
338,88 € |
16.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 647/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 419,70 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 646/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
49,20 € |
14.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 014/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
848,70 € |
14.01.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 013/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
193,68 € |
13.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 012/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
402,77 € |
12.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 643/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
269,67 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 644/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
46,28 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 645/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
10,95 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 010/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 011/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
434,36 € |
09.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 007/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,55 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 009/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
247,14 € |
08.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 008/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
321,53 € |
08.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 005/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MediCom Software s.r.o. |
36314005 |
|
116,00 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 004/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
103,32 € |
07.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 006/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
33,07 € |
07.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 002/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
05.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 003/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
988,62 € |
05.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 001/26 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 046,48 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 642/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
523,35 € |
02.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |