| 241/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Verejnoprospešné služby |
43904157 |
|
1 482,99 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 243/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
337,69 € |
30.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 237/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FORESTSTIV s.r.o. |
54770866 |
|
5 900,00 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 239/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
126,00 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 235/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
188,59 € |
29.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 236/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
803,64 € |
29.05.2025 |
|
|
28.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 238/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
LIPA s.r.o. |
47634308 |
|
130,20 € |
29.05.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 234/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,26 € |
27.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 233/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Medicentrum Snina, s.r.o. |
36686352 |
|
230,00 € |
27.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 232/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6,60 € |
27.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 231/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
853,23 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 230/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
337,58 € |
26.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 229/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
323,62 € |
22.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 227/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
174,82 € |
22.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 228/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
810,69 € |
22.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 226/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,91 € |
20.05.2025 |
|
|
31.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
761,59 € |
19.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 225/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
795,53 € |
19.05.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
86,95 € |
16.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Jarmila Megová - IDEÁL |
34566384 |
|
1 808,75 € |
16.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
267,57 € |
16.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
250,34 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 635,90 € |
15.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 183,59 € |
14.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
138,14 € |
14.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 218/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MIRON-EX s.r.o. |
56290381 |
|
795,30 € |
14.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 215/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
232,40 € |
12.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 214/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
464,02 € |
12.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 211/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
263,26 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 212/25 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ARETIS s. r. o. |
55865411 |
|
153,75 € |
09.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |