633/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
271,85 € |
24.11.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
682/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
24,19 € |
15.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
673/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lipt, s. r. o. |
45571686 |
|
564,80 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
652/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
32,11 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
651/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
649/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
726,76 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
663/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL |
14297167 |
|
35,74 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
629/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
719,46 € |
22.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
658/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
2 484,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
657/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marta Harmaňošová - Zdravotnícke potreby |
40900126 |
|
1 409,00 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
654/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
142,09 € |
07.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
647/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
226,70 € |
04.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
624/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
632,67 € |
20.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
628/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
191,94 € |
23.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
650/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
TORO-Production s.r.o. |
43869815 |
|
85,00 € |
05.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
637/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
349,00 € |
30.11.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
653/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
661/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
619/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 150,69 € |
15.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
662/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
MAKRI Plus |
47968150 |
|
13,60 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
645/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
618/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
498,33 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
641/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
461,92 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
648/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
OMV Slovensko s.r.o |
00604381 |
|
50,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
644/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
|
259,68 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
642/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HARTMANN RICO |
31351361 |
|
1 452,42 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
638/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
224,89 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
612/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
760,13 € |
14.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
634/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,76 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
636/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
23,32 € |
29.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |