Faktúra č. 725/19

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 725/19
  • Popis fakturovaného plnenia: služby mobilnej siete
  • Dátum doručenia: 10.01.2020
  • Celková hodnota: 12,91 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť