Faktúra č. 704/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 704/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.12.2023
  • Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 141/23
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
141/23 Objednávame si u Vás opravu stropu predsiene kuchynky odd.II v hodnote : 280,- € CSS Dúbrava 00695467 Michal Darjanin 34566937 0,00 € 04.12.2023 05.12.2023 Objednávka
Tlačiť