Faktúra č. 703/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 703/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.12.2021
  • Celková hodnota: 495,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 181/21
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
181/21 Objednávame si u Vás vývoz zo žumpy CSS Dúbrava 2x v celkovej hodnote 495,80 € CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská vodárenska spoločnosť 36570460 0,00 € 15.12.2021 16.12.2021 Objednávka
Tlačiť