Faktúra č. 702/19

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 702/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vývoz obsahu žúmp
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 190,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2000027593
  • Identifikácia objednávky: 164/19
  • Dátum zverejnenia: 19.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť