Faktúra č. 675/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 675/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup vybavenia pre stravovaciu prevádzku
  • Dátum doručenia: 22.12.2020
  • Celková hodnota: 128,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 182/20
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
182/20 Objednávame si u Vás: - fólia stretch 2,2kg ..... 2ks, - kefa s hubkou Clean Kit ..... 1ks, - džbán Bistro 1,8 lit s vekom .... 2ks, - misa Ebro šalátová 23cm ... 3ks, - miska nerez. dva Tony Domotti ..... 1ks, - miska Ebro komp. 12cm .... 30ks, - nôž mal CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 18.12.2020 23.12.2020 Objednávka
Tlačiť