Faktúra č. 662/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 662/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dodaný zdravotnícky materiál /rukavice, vata,.../
  • Dátum doručenia: 15.12.2020
  • Celková hodnota: 290,03 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 171/20
  • Dátum zverejnenia: 23.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
171/20 Objednávame si u Vás: - dumax rukavice 100 ks...13 ks, - rukavice vinylové 100 ks...8 ks, - rukavice ambulex M...6 ks, - vata obväzová...2 ks v celkovej hodnote 290,03 € CSS Dúbrava 00695467 Eva Júnová VIOLA 37936883 0,00 € 14.12.2020 18.12.2020 Objednávka
Tlačiť