Faktúra č. 629/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 629/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2024
  • Celková hodnota: 261,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 176/24
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
176/24 Objednávame si u Vás: - LED svietidlo...1 ks, - spona hadicová...30 ks, - štetka guľatá...1 ks, - UV...350 ks, - štetec...1 ks, -skrutka do plechu...50 ks, - kukla zváračska...1 ks, -sada rezných kotúčov...1 bal., - lepidlo Chemopren...2 ks, - vrták CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 0,00 € 11.12.2024 17.12.2024 Objednávka
Tlačiť