Faktúra č. 624/25
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Marcinek Univerzal, s. r. o.
- IČO: 36507377
- Adresa: Strojárska 102, 06901 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 624/25
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 1 040,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/25
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/25 | Objednávame si u Vás: -lyžica hotel...12 ks, -nôž hotel...12 ks, -vidlička hotel...12 ks, -lyžička kávová hotel...12 ks, -lyžička mokka hotel...12 ks, -vidlička na múčnik...12 ks, -doska s ostričom...1 ks, -kanvica nerez 2,3l s viečkom...1 ks, -hrniec 28 | CSS Dúbrava | 00695467 | Marcinek Univerzal, s. r. o. | 36507377 | 0,00 € | 19.12.2025 | 22.12.2025 | Objednávka |