Faktúra č. 619/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 619/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.11.2022
  • Celková hodnota: 589,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3/22,13/2021
  • Identifikácia objednávky: 844/22,845/22
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2022
  • Poznámka:
Tlačiť