Faktúra č. 613/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 613/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.12.2025
  • Celková hodnota: 86,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/25
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/25 Objednávame si u Vás: - Dochádzkový prívesok ....... 20 ks v hodnote: 86,10 € CSS Dúbrava 00695467 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 0,00 € 26.11.2025 18.12.2025 Objednávka
Tlačiť