Faktúra č. 604/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 604/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.12.2025
  • Celková hodnota: 424,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 157/25
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/25 Objednávame si u Vás: - zicherky ......... 3 ks - ihly.............. 5 ks - ručné ihly ....... 2 ks - nožnice .......... 1 ks - krajč. meter ..... 2 ks - krieda ........... 3 ks - guma mäkká........ 40 m - nite 500m ........ 12 ks - podsedáky ........ 24 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Zuzana Juhásová 56239866 0,00 € 11.12.2025 15.12.2025 Objednávka
Tlačiť