Faktúra č. 589/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 589/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu
  • Dátum doručenia: 12.11.2020
  • Celková hodnota: 197,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 154/20
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
154/20 Objednávame si u Vás: -poradač pakový...1 ks, -rýchloviazač závesný...270 ks, -objednávka...2 ks, -euroobaly...200 ks, -dovolenka...5 ks, -obálka B4...50 ks, -obálka C5...50 ks, -obálka C6...100 ks, -spony do strojčeka...5 ks, -spona dopisná...5 ks, CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 12.11.2020 26.11.2020 Objednávka
Tlačiť