Faktúra č. 574/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 574/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.10.2022
  • Celková hodnota: 180,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 115/22
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
115/22 Objednávame si u Vás opravu el.panvice v hodnote : 180,24 € CSS Dúbrava 00695467 Elektroservis VV 44602731 0,00 € 13.10.2022 01.11.2022 Objednávka
Tlačiť