Faktúra č. 573/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 573/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 22.11.2024
  • Celková hodnota: 599,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 158/24
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
158/24 Objednávame si u Vás: - calcium chloratum...8 ks, - olynth HA...8 ks, - kaloba liek...4 ks, - stoptussin kvapky...10 ks, - dolgit krém 2,5G...4 ks, - ibalgin krém...2 ks, - heparoid - tuba...2 ks, - lioton gél...2 ks, - theraflu...8 ks, - čaj bylinný... CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 0,00 € 11.11.2024 23.11.2024 Objednávka
Tlačiť