Faktúra č. 565/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 565/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 650,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 114/22
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
114/22 Objednávame si u Vás vývoz z ČOV CSS Dúbrava v celkovej hodnote:650,46 eur CSS Dúbrava 00695467 Východoslovenská vodárenska spoločnosť 36570460 0,00 € 13.10.2022 01.11.2022 Objednávka
Tlačiť