Faktúra č. 563/24

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 563/24
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 1 209,15 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2024
  • Identifikácia objednávky: 163/24
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2024 Rámcová dohoda CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 Iné 7 416,50 € 29.12.2023 01.01.2024 31.12.2024 29.12.2023 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
163/24 Objednávame si u Vás: -indulona...20 ks, -toaletný papier...110 ks, -mydlo toaletné...10 ks, -prachovka...15 ks, -handra...15 ks, -prášok na pranie...100 kg, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...25 ks, -krezol...30 ks, -rukavice gumenné...35 ks, -čistiaci CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 0,00 € 13.11.2024 20.11.2024 Objednávka
Tlačiť