Faktúra č. 559/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 559/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 704,56 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/22
  • Dátum zverejnenia: 01.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/22 Objednávame si u Vás: -indulona...15 ks, -toaletný papier...90 ks, -mydlo toaletné...10 ks, -prachovka...20 ks, -handra tkaná...15 ks, -prášok na pranie...60 kg, -odfarbovač...40 ks, -solvina...6 ks, -utierka Allstar...20 ks, -sáčky do koša...15 ks, -škro CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 0,00 € 20.10.2022 21.10.2022 Objednávka
Tlačiť