Faktúra č. 541/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 541/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.11.2025
  • Celková hodnota: 601,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 3,4/2025
  • Identifikácia objednávky: 545,546/25
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť