Faktúra č. 511/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 511/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.09.2022
  • Celková hodnota: 164,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2022
  • Identifikácia objednávky: 519/22
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť