Faktúra č. 505/20

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 505/20
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup materiálu na údržbu /batéria, tesnenie, žiarovky..../
  • Dátum doručenia: 30.09.2020
  • Celková hodnota: 94,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113,115,122,123,124/20
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2020
  • Poznámka:
Tlačiť