Faktúra č. 490/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 490/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 14.10.2025
  • Celková hodnota: 67,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 121/25
  • Dátum zverejnenia: 19.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
121/25 Objednávame si u Vás: - kateter folex nelaton...20 ks, - vrecko močové s výpusťou 2 l...10 ks, - chlorid sodný...0,2 ml, - kinsept mucosa...2 ks, - držiak močových sáčkov...3 ks, - maska-ústné rúško...50 ks /z ošetrovateľských úkonov/ v celkovej hodn CSS Dúbrava 00695467 APOTHEKA Stakčín s.r.o. 51172933 0,00 € 14.10.2025 16.10.2025 Objednávka
Tlačiť