Faktúra č. 489/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 489/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.10.2025
  • Celková hodnota: 47,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 120/25
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
120/25 Objednávame si u Vás: - korektor...5 ks, - kalendár stolový...13 ks, - denník dispečera...2 ks, - batérie Panasonic...16 ks v celkovej hodnote 47,23 € CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 13.10.2025 14.10.2025 Objednávka
Tlačiť