Faktúra č. 478/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 478/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113A/25
  • Dátum zverejnenia: 15.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113A/25 Objednávame si u Vás: - odbornú prehliadku a mazanie zvislej plošiny v celkovej hodnote 300,00 € CSS Dúbrava 00695467 SPIG, s.r.o. 36030058 0,00 € 30.09.2025 08.10.2025 Objednávka
Tlačiť