Faktúra č. 465/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 465/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.09.2021
  • Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 127/21
  • Dátum zverejnenia: 23.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
127/21 Objednávame si u Vás: - toner HP 217 XL...2 ks v celkovej hodnote 60,00 € CSS Dúbrava 00695467 Decomp s.r.o 36497771 0,00 € 09.09.2021 09.09.2021 Objednávka
Tlačiť