Faktúra č. 450/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 450/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.09.2025
  • Celková hodnota: 581,89 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 111/25
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
111/25 Objednávame si u Vás: - dóza na zákusky...3 ks, -nôž tortový hladký...2 ks, -naberačka na ryžu...1 ks, -zapaľovač plynu...2 ks, -škrabka na zeleninu...1 ks, -maslovačka...1 ks, -tácka nerezová okrúhla...1 ks, -tácka nerezová oválna...1 ks, -tácka nerezová CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 22.09.2025 26.09.2025 Objednávka
Tlačiť