Faktúra č. 432/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 432/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.09.2025
  • Celková hodnota: 133,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/25
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/25 Objednávame si u Vás: - etikety tabelačné...30 ks, - strojček spínací...1 ks, - spony do spínacieho strojčeka...10 ks, - objednávka... 6 ks, - kniha materiálových zásob...2 ks, - dovolenka...5 ks, - mapa odkladacia...5 ks, - priepustka...5 ks, - rýchlovia CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 0,00 € 16.09.2025 17.09.2025 Objednávka
Tlačiť