Faktúra č. 419/26

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 419/26
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.09.2026
  • Celková hodnota: 651,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095A/26
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095A/26 Objednávame si u Vás: - kartuša JUNIOR 7"...1 ks v celkovej hodnote 11,90 € CSS Dúbrava 00695467 SAVKY Stakčín, s.r.o. 55484832 0,00 € 25.08.2026 10.09.2026 Objednávka
095A/26 Objednávame si u Vás demontáž a montáž el.zariadení v stravovacej prevádzke vo vzťahu ku Komplexnej rekonštrukcií a revitalizácií CSS Dúbrava v hodnote 651,00 eur. CSS Dúbrava 00695467 R & H Technik, s. r. o. 47121327 0,00 € 24.08.2026 17.09.2026 Objednávka
Tlačiť