Faktúra č. 411/22

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 411/22
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.08.2022
  • Celková hodnota: 69,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/22
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/22 Objednávame si u Vás: - držiak na toaletný papier chróm...10 ks v celkovej hodnote 69,00 € CSS Dúbrava 00695467 Marcinek Univerzal, s. r. o. 36507377 0,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Objednávka
Tlačiť