Faktúra č. 401/25

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 401/25
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 28.08.2025
  • Celková hodnota: 1 189,23 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 098/25
  • Dátum zverejnenia: 12.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
098/25 Objednávame si u Vás : - Molicare Skin vlhčené utierky ... 232 balení/50 ks v hodnote: 1189,29 eur z ( OŠ) CSS Dúbrava 00695467 HARTMANN RICO 31351361 0,00 € 22.08.2025 03.09.2025 Objednávka
Tlačiť