Faktúra č. 380/21

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 380/21
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.07.2021
  • Celková hodnota: 11 488,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12/2021
  • Identifikácia objednávky: 067/21
  • Dátum zverejnenia: 17.08.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
067/21 Objednávame si u Vás vykonanie Opravy havarijného stavu rozvodov tepla v objekte Centra sociálnych služieb Dúbrava v celkovej hodnote 9 573,36 EUR bez DPH. CSS Dúbrava 00695467 SERIO s.r.o 46696822 0,00 € 03.06.2021 08.06.2021 Objednávka
Tlačiť